| 索 引 号: | jjhkjswj/2020-3196835 | 主 题 词: | 公开范围: | 面向社会 | |
| 信息类别: | 综合政务 | 发文日期: | 2020-10-19 | 公开方式: | 主动公开 |
| 统一登记号: | 责任部门: | 经济和科技商务局 | 时 效 性: | 长期公开 |
目录
第一部分临武县科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 临武县科技和工业信息化局概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术、行业管理等方面的方针政策和法律法规;负责全县工业经济日常运行调节,编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势,并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;指导和管理全县招商引资工作;承担全县横向经济联合与协作的政策研究,组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作;研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划,做好全县科学技术普及工作,推动科技工作发展;负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作;参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作;负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作;参与重大科技项目的论证和编制、科技基地建设;指导科技中介服务,促进科技服务体系发展;负责国家重点新产品、科技型中小企业创新基金国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作,负责高新技术企业的培育和认定上报工作。
二、机构设置
县科技和工业信息化局有8个内设机构,包括办公室、政工人事股、综合业务股(行政审批股)、工业经济运行股、科技计划与成果股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。县科技和工业信息化局所属机构4个,实有编制人数76人,其中行政编制42人,所属事业编制34人,离退休人员109人,遗嘱人员9人。
1、行政单位1个,为县科技和工业信息化局本级。
2、事业单位4个,包括县市场服务中心、县投资促进事务中心、县科技情报和技术市场研究所、县经济科技和商务综合执法大队 。
第二部分 2019年度部门决算表
(见附表1-8)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入实际完成1574.43万元,比上年减少1100.16万元,下降41.13%。主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩部门收入。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1574.43万元,比上年减少1100.16万元,下降41.13%,变化的主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩年初预算收入;政府性基金财政拨款收入完成0万元;上级补助收入完成0万元;事业收入完成0万元;经营收入完成0万元;附属单位上缴收入完成0万元;其他收入完成0万元。
2019年,本部门支出1633.83万元,比上年减少1100.16万元,下降41.13%;变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约牢固树立过紧日子的思想,压减部门支出。其中:基本支出完成1504.31万元,比上年减少972.09万元,下降39.25%,变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。项目支出129.52万元,比上年减少9.17万元,下降6.61%;变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。人员经费完成1025.69万元,比上年减少0.01万元,变化的主要原因:人员变化小,人员经费变化也很少;公用经费完成244.13万元,比上年减少493.17万元,下降66.76%,变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入实际完成1574.43万元,比上年减少1100.16万元,下降41.13%。主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩部门收入。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1574.43万元,比上年减少1100.16万元,下降41.13%,变化的主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩年初预算收入;政府性基金财政拨款收入完成0万元;上级补助收入完成0万元;事业收入完成0万元;经营收入完成0万元;附属单位上缴收入完成0万元;其他收入完成0万元。年初财政拨款结转和结余59.40万元。
三、支出决算情况说明
2019年,本部门支出1633.83万元,比上年减少1100.16万元,下降41.13%;变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约牢固树立过紧日子的思想,压减部门支出。其中:基本支出完成1504.31万元,比上年减少972.09万元,下降39.25%,变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。项目支出129.53万元,比上年减少9.17万元,下降6.61%;变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。人员经费完成1025.69万元,比上年减少0.01万元,变化的主要原因:人员变化小,人员经费变化也很少;公用经费完成244.13万元,比上年减少493.17.万元,下降66.76%,变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入实际完成1574.43万元,年初财政拨款结转和结余59.40万元,共计1633.83元。2019年,本部门支出1633.83万元。收支保持平衡。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年,本部门支出1633.83万元,其中基本支出1504.31万元,项目支出129.52万元,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年,本部门基本支出1504.31万元,其中人员经费支出1025.69万元,公用经费支出244.13万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2019年,根据上级要求和遵循厉行节约的原则,今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国(境)费等 “三公”经费支出。本部门“三公”经费51.37万元,其中公务用车运行费7.27万元,公务接待费支出44.10万元。比年初预算增加了0.37万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年,本部门无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况说明
2019年本部门完成下列几点绩效目标指标:
(一)做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;
(二)做好中小企业的综合管理、指导、服务和协调工作;
(三)指导好全县加工贸易、管理全县招商引资工作;
(四)为全县企业到省市争资立项1000多万元;
(五)争取招商引资55个项目。
十、其他重要事项情况说明
机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出244.13万元,比年初预算数减少493.17万元,下降66.76%。主要原因是:在保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用,严格控制其他费用支出。响应党的号召,坚持厉行节约牢固树立过紧日子的思想,压减部门支出。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。