索 引 号: jjhkjswj/2020-3196835 主 题 词: 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-10-19 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 经济和科技商务局 时 效 性: 长期公开
 

2019年度临武县科技和工业信息化局部门决算公开

目录

第一部分临武县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  临武县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术、行业管理等方面的方针政策和法律法规;负责全县工业经济日常运行调节,编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势,并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;指导和管理全县招商引资工作;承担全县横向经济联合与协作的政策研究,组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作;研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划,做好全县科学技术普及工作,推动科技工作发展;负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作;参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作;负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作;参与重大科技项目的论证和编制、科技基地建设;指导科技中介服务,促进科技服务体系发展;负责国家重点新产品、科技型中小企业创新基金国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作,负责高新技术企业的培育和认定上报工作。

二、机构设置

县科技和工业信息化局有8个内设机构,包括办公室、政工人事股、综合业务股(行政审批股)、工业经济运行股、科技计划与成果股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。县科技和工业信息化局所属机构4个,实有编制人数76人,其中行政编制42人,所属事业编制34人,离退休人员109人,遗嘱人员9人。

1、行政单位1个,为县科技和工业信息化局本级。 

2、事业单位4个,包括县市场服务中心、县投资促进事务中心、县科技情报和技术市场研究所、县经济科技和商务综合执法大队 

 

第二部分   2019年度部门决算表

(见附表1-8

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入实际完成1574.43万元,比上年减1100.16万元,下降41.13%。主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩部门收入。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1574.43万元,比上年减1100.16万元,下降41.13%,变化的主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩年初预算收入;政府性基金财政拨款收入完成0万元上级补助收入完成0万元事业收入完成0万元;经营收入完成0万元;附属单位上缴收入完成0万元;其他收入完成0万元。

2019年,本部门支出1633.83万元,比上年减1100.16万元,下降41.13%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约牢固树立过紧日子的思想,压减部门支出。其中:基本支出完成1504.31万元,比上年减972.09万元,下降39.25%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。项目支出129.52万元,比上年减9.17万元,下降6.61%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出人员经费完成1025.69元,比上年减0.01万元变化的主要原因:人员变化小,人员经费变化也很少;公用经费完成244.13万元,比上年减493.17万元,下降66.76%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出

二、收入决算情况说明

2019年收入实际完成1574.43万元,比上年减1100.16万元,下降41.13%。主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩部门收入。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1574.43万元,比上年减1100.16万元,下降41.13%,变化的主要原因是:响应党的号召,坚持厉行节约,压缩年初预算收入;政府性基金财政拨款收入完成0万元上级补助收入完成0万元事业收入完成0万元;经营收入完成0万元;附属单位上缴收入完成0万元;其他收入完成0万元。年初财政拨款结转和结余59.40万元。

三、支出决算情况说明

2019年,本部门支出1633.83万元,比上年减1100.16万元,下降41.13%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约牢固树立过紧日子的思想,压减部门支出。其中:基本支出完成1504.31万元,比上年减972.09万元,下降39.25%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出。项目支出129.53万元,比上年减9.17万元,下降6.61%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出人员经费完成1025.69元,比上年减0.01万元变化的主要原因:人员变化小,人员经费变化也很少;公用经费完成244.13万元,比上年减493.17.万元,下降66.76%变化的主要原因:响应党的号召,坚持厉行节约,压减部门支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入实际完成1574.43万元,年初财政拨款结转和结余59.40万元,共计1633.83元。2019年,本部门支出1633.83万元。收支保持平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年,本部门支出1633.83万元,其中基本支出1504.31万元项目支出129.52万元,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年,本部门基本支出1504.31万元,其中人员经费支出1025.69万元,公用经费支出244.13万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年,根据上级要求和遵循厉行节约的原则,今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国(境)费等三公经费支出部门三公经费51.37万元,其中公务用车运行费7.27万元,公务接待费支出44.10万元。比年初预算增加了0.37万元。2019三公经费预算与2018年持平

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年,本部门无政府性基金预算收入支出

九、预算绩效情况说明

2019年本部门完成下列几点绩效目标指标

(一)做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;

(二)做好中小企业的综合管理、指导、服务和协调工作;

(三)指导好全县加工贸易、管理全县招商引资工作;

(四)为全县企业到省市争资立项1000多万元;

(五)争取招商引资55个项目

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出244.13万元,比年初预算数减少493.17万元,下降66.76%。主要原因是:保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用严格控制其他费用支出。响应党的号召,坚持厉行节约牢固树立过紧日子的思想,压减部门支出

 

第四部分   名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年科工局决算公开报表.xls

 

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