索 引 号: jjhkjswj/2025-3944210 主 题 词: 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2025-07-18 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 经济和科技商务局 时 效 性: 长期公开
 

临武县科技和工业信息化局2024年度部门决算公开

  目  录

  第一部分 临武县科技和工业信息化局概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  临武县科技和工业信息化局概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家和省市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术、行业管理等方面的方针政策和法律法规,拟订并组织实施工业经济、科技和信息化、商品流通和商贸服务业发展规划。研究确定全县工业经济、科技发展的重点和优先领域,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合、工业结构调整。

  (二)负责全县工业经济日常运行调节,编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势,并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;组织拟订全县工业企业技术进步发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施相关科技重大专项工作,推进产学研结合和科研成果产业化。

  (三)研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作;承担推进新型工业化领导小组办公室、非公有制经济工作领导小组办公室和中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保的监管、服务与协调工作;推动建立和完善中小企业社会化服务体系;推进大众创业、万众创新。

  (四)会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划,做好全县科学技术普及工作,推动科技工作发展;负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作;参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作;负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作;参与重大科技项目的论证和编制、科技基地建设;指导科技中介服务,促进科技服务体系发展;指导工业企业职工教育和培训工作;指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作。

  (五)研究制定农业科技创新政策措施,会同有关部门实施科技兴农,建立健全农村科技管理与服务体系,组织实施科技下乡和科技扶贫。

  (六)负责国家重点新产品、科技型中小型企业创新基金国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作,负责高新技术企业的培育和认定上报工作。

  (七)统筹推进全县信息化建设,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的相关问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展;负责推动软件业和信息服务业的发展;制订全县信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

  (八)依法监督无线电台(站);负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

  (九)拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略;执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策;承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施;承担全县对外经济技术合作工作;负责对外经济合作企业的管理工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

  (十)指导和管理全县招商引资工作;承担全县横向经济联合与协作的政策研究,组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作。

  (十一)贯彻国家关于深化流通体制改革的政策,推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合,负责推进全县流通产业结构调整。拟订并组织实施优化流通产业结构调整的政策,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。拟订连锁经营、电子商务、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展规划并组织实施。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;统筹全县跨境和境内电子商务工作,推动电子商务服务体系建设;承担汽车(含二手车、报废车)流通行业监督管理工作; 按有关规定对旧货流通活动进行监督管理。

  (十二)拟订并组织实施全县商品流通业(不含药品)、商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)、商业行业、物资行业、轻工行业等的发展战略、行业规划和有关政策;组织开拓城乡市场;负责商品流通业(不含药品)、商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)、商业行业、物资行业、轻工行业的行业管理;负责会展业行业管理与促进工作,指导、管理县内举办对外经济技术展览会的许可审批工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;指导再生资源回收工作;指导家政服务工作;指导、监督市场服务中心工作。

  (十三)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展; 承担全县商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务;统筹全县商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  (十四)负责引进国外和国内智力工作。组织实施外国专家引进总体规划、计划,建立国内外高层科技专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制,监督实施出国(境)培训总体规划、政策和年度计划。

  (十五)负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

  (十六)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (十七)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的县级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为向导的科技人才评价体系和激励政策,统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置

  临武县科技和工业信息化局设有8个内设机构。内设机构包括:

  (1)办公室。负责机关日常运转、政务的综合协调和目标管理工作。承担文电、会务、机要、档案、宣传、保密、信访、维稳、政务公开以及信息化财务、资产管理、后勤保障等工作。开展综合调研,组织有关人大代表建议、政协提案办理工作。负责组织本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

  (2)政工人事股。负责机关和所属事业单位党务、廉政建设、精神文明建设以及干部人事、机构编制、社会保障、离退休人员管理服务工作。

  (3)综合业务股(行政审批股)。负责对相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作;推进工业行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作;拟定行业规划和行业制度,研究拟订电力工业(含水电)、信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度,指导县企业协会、行业组织的有关工作;统筹全县消费促进工作,提出促进消费的工作措施和政策建议;依法对县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业和其他对外经济合作企业经营资格的初核和备案;负责全县对外贸易经营者备案登记,负责境外客商来邀请办理工作;负责统一受理并组织办理本部门行政许可审批事项,组织开展本部门及所属单位权责清单建设工作。

  (4)工业经济运行股。负责全县工业经济运行调度和监测分析、工业转型升级、淘汰落后产能、中小企业及非公经济发展、企业帮扶及减负等工作;负责工业固定资产(工业技改)投资项目产业政策把关,项目调度和对接,项目入库和立项申报。协助工业节能减排和工业招商工作。

  (5)科技计划和成果股。指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作;会同有关部门实施科技兴农,建立健全农村科技管理与服务体系,组织实施科技下乡和科技扶贫工作;会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划;负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作;负责高新技术企业的培育和认定上报工作;负责全县科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作;推进产学研结合和科技成果转化工作;指导全县科技创新服务平台建设和科技基地建设;参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作;负责指导、协调全县引进国(境)外智力工作,建立人才智力引进成果推广体系,拟定成果鉴定、表彰奖励及推广的措施、办法并组织实施;会同有关部门做好国(境)外新技术、新品种的引进工作。拟订外国专家管理办法建议,负责外国专家服务工作;提出引进国外和国内智力规划和政策拟订建议,开展引进外国智力管理工作;提出科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划拟订建议,推进国际与区域科技合作;承担科技安全和科技保密相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策,推动高层次科技创新人才队伍建设。

  (6)市场体系建设与运行调节股。拟定并组织实施市场运行调控的政策措施,建立市场运行监测体系,监测商品市场运行和供求状况,调查分析商品价格信息与行业发展状况,进行预测预警和信息引导;承担县内社会消费品零售总额的监测分析工作;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;拟定并组织实施促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施;指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业建设,推进各类商品市场建设,培育和发展农村市场,推进农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进产销对接;承担汽车(含二手车、报废车)流通行业监督管理工作。

  (7)商贸管理股。拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略;执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策;承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施;承担全县对外经济技术合作工作;负责对外经济合作企业的管理工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;指导全县加工贸易;管理全县招商引资工作;承担全县横向经济联合与协作的政策研究,协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作;负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作;拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;协调境外突发事件的处置工作。负责全县商贸服务业(包括餐饮、住宿、家政、美容美发、沐浴、洗染、家电维修、摄影等生活服务业)行业管理与促进工作;负责会展业行业管理与促进工作;承担推动流通标准和流通行业科技进步的相关工作;推动连锁经营物流配送等现代流通方式发展,负责商业特许经营相关管理工作:建设中小微流通企业公共服务体系;推进商贸物流体系建设,促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展;促进品牌建设和绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排工作;按有关规定对旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。协调减轻企业负担工作;提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作;拟定行业规划和行业制度,研究拟订信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度,指导县企业协会、行业组织的有关工作;统筹全县消费促进工作,提出促进消费的工作措施和政策建议。

  (8)行业管理股。承担原县商业行业管理办公室、物资行业管理办公室、轻工行业管理办公室的企业维稳管理和离退休人员的管理服务工作,参与协助有关国有企业改革改制工作。

  (二)决算单位构成

  临武县科技和工业信息化局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:

  1、临武县科技和工业信息化局本级

  2、临武县市场服务中心

  3、临武县投资促进事务中心

  4、临武县科技情报和技术市场研究所

  第二部分    部门决算表

  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,235.93

一、一般公共服务支出

31

734.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

73.23

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

863.18

 

9

 

九、卫生健康支出

39

33.68

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

2,738.04

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

732.42

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

60.62

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

5,235.93

本年支出合计

57

5,235.93

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

5,235.93

总计

60

5,235.93

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,235.93

5,235.93

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

734.75

734.75

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

734.75

734.75

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

734.75

734.75

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

73.23

73.23

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

73.23

73.23

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

73.23

73.23

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

863.18

863.18

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

67.70

67.70

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.75

63.75

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

457.55

457.55

 

 

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

457.55

457.55

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

5.40

5.40

 

 

 

 

 

2081103

机关服务

5.40

5.40

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

321.68

321.68

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

321.68

321.68

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.85

10.85

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

10.85

10.85

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

33.68

33.68

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

33.68

33.68

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

33.68

33.68

 

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

2,738.04

2,738.04

 

 

 

 

 

21502

制造业

1,357.10

1,357.10

 

 

 

 

 

2150203

机关服务

725.77

725.77

 

 

 

 

 

2150299

其他制造业支出

631.33

631.33

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

831.75

831.75

 

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

831.75

831.75

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

549.19

549.19

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

549.19

549.19

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

732.42

732.42

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

732.42

732.42

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

732.42

732.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.62

60.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.62

60.62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

60.62

60.62

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,235.93

913.01

4,322.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

734.75

734.75

 

 

 

 

20113

商贸事务

734.75

734.75

 

 

 

 

2011301

行政运行

734.75

734.75

 

 

 

 

206

科学技术支出

73.23

 

73.23

 

 

 

20699

其他科学技术支出

73.23

 

73.23

 

 

 

2069901

科技奖励

73.23

 

73.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

863.18

83.95

779.23

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

67.70

67.70

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.75

63.75

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

 

 

 

 

20806

企业改革补助

457.55

 

457.55

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

457.55

 

457.55

 

 

 

20811

残疾人事业

5.40

5.40

 

 

 

 

2081103

机关服务

5.40

5.40

 

 

 

 

20825

其他生活救助

321.68

 

321.68

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

321.68

 

321.68

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.85

10.85

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

10.85

10.85

 

 

 

 

210

卫生健康支出

33.68

33.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

33.68

33.68

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

33.68

33.68

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

2,738.04

 

2,738.04

 

 

 

21502

制造业

1,357.10

 

1,357.10

 

 

 

2150203

机关服务

725.77

 

725.77

 

 

 

2150299

其他制造业支出

631.33

 

631.33

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

831.75

 

831.75

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

831.75

 

831.75

 

 

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

549.19

 

549.19

 

 

 

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

549.19

 

549.19

 

 

 

216

商业服务业等支出

732.42

 

732.42

 

 

 

21602

商业流通事务

732.42

 

732.42

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

732.42

 

732.42

 

 

 

221

住房保障支出

60.62

60.62

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.62

60.62

 

 

 

 

2210201

住房公积金

60.62

60.62

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,235.93

一、一般公共服务支出

33

734.75

734.75

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

73.23

73.23

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

863.18

863.18

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

33.68

33.68

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

2,738.04

2,738.04

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

732.42

732.42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

60.62

60.62

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

5,235.93

本年支出合计

59

5,235.93

5,235.93

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

5,235.93

总计

64

5,235.93

5,235.93

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,235.93

913.01

4,322.92

201

一般公共服务支出

734.75

734.75

 

20113

商贸事务

734.75

734.75

 

2011301

行政运行

734.75

734.75

 

206

科学技术支出

73.23

 

73.23

20699

其他科学技术支出

73.23

 

73.23

2069901

科技奖励

73.23

 

73.23

208

社会保障和就业支出

863.18

83.95

779.23

20805

行政事业单位养老支出

67.70

67.70

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.75

63.75

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

 

20806

企业改革补助

457.55

 

457.55

2080699

其他企业改革发展补助

457.55

 

457.55

20811

残疾人事业

5.40

5.40

 

2081103

机关服务

5.40

5.40

 

20825

其他生活救助

321.68

 

321.68

2082502

其他农村生活救助

321.68

 

321.68

20899

其他社会保障和就业支出

10.85

10.85

 

2089999

其他社会保障和就业支出

10.85

10.85

 

210

卫生健康支出

33.68

33.68

 

21011

行政事业单位医疗

33.68

33.68

 

2101101

行政单位医疗

33.68

33.68

 

215

资源勘探工业信息等支出

2,738.04

 

2,738.04

21502

制造业

1,357.10

 

1,357.10

2150203

机关服务

725.77

 

725.77

2150299

其他制造业支出

631.33

 

631.33

21505

工业和信息产业监管

831.75

 

831.75

2150599

其他工业和信息产业监管支出

831.75

 

831.75

21599

其他资源勘探工业信息等支出

549.19

 

549.19

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

549.19

 

549.19

216

商业服务业等支出

732.42

 

732.42

21602

商业流通事务

732.42

 

732.42

2160299

其他商业流通事务支出

732.42

 

732.42

221

住房保障支出

60.62

60.62

 

22102

住房改革支出

60.62

60.62

 

2210201

住房公积金

60.62

60.62

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

721.46

302

商品和服务支出

134.61

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

266.13

30201

  办公费

3.08

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

116.90

30202

  印刷费

8.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

61.58

30203

  咨询费

3.72

310

资本性支出

4.82

30106

  伙食补助费

21.69

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

80.97

30205

  水费

0.12

31002

  办公设备购置

1.97

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

63.75

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

2.85

30109

  职业年金缴费

3.95

30207

  邮电费

3.06

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

33.68

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

10.85

30211

  差旅费

19.93

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

60.62

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

10.67

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

1.32

30214

  租赁费

0.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

52.13

30215

  会议费

1.64

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

23.20

30216

  培训费

1.98

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

5.50

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

18.04

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

2.95

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.50

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

23.50

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

5.40

30239

  其他交通费用

30.72

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.55

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

22.08

 

 

 

人员经费合计

773.59

公用经费合计

139.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:临武县科技和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.50

 

 

 

 

5.50

5.50

 

 

 

 

5.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计5235.93万元。与上年相比,增加2021.21万元,增长62.87%,主要是因为增加全县企改办收、支业务,还有全县项目资金收、支业务增加。另外2023年度绩效奖均在2024年支出。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计5235.93万元,其中:财政拨款收入5235.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计5235.93万元,其中:基本支出913.01万元,占17.44%;项目支出4322.92万元,占82.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计5235.93万元,与上年相比,增加2021.21万元,增长62.87%,主要是因为增加全县企改办收、支业务,还有全县项目资金收、支业务增加。另外2023年度绩效奖均在2024年支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出5235.93万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加2021.21万元,增长62.87%,主要是因为增加全县企改办支出业务,还有全县项目资金支出业务增加。另外2023年度绩效奖均在2024年支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出5235.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出734.75万元,占14.03%;社会保障和就业(类)支出863.18万元,占16.49%;科学技术(类)支出73.23万元,占1.40%;卫生健康(类)支出33.68万元,占0.64%;资源勘探工业信息(类)支出2738.04万元,占52.29%;商业服务业(类)支出732.42万元,占14.00%;住房保障(类)支出60.62万元,占1.16%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为1991.44万元,支出决算数为5235.93万元,完成年初预算的262.92%,其中:

  1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行支出 。

  年初预算为506.62万元,支出决算为734.75万元,完成年初预算的145.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整年终追减预算。

  2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

  年初预算为367.00万元,支出决算为73.23万元,完成年初预算的19.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:调整年终追减预算。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)、职业年金(项)。

  年初预算为48.33万元,其中机关事业单位基本养老保险预算支出为48.33万元、机关事业单位职业年金预算支出为0.00万元;机关事业单位基本养老保险支出决算为63.75万元,完成年初预算的131.91%、职机关事业单位职业年金支出决算为3.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年度退休人员减少,职员工资增加,导致基本养老保险的缴费数量有所磁加,职业年金年初没有预算,但有部分差拨人员需缴纳职业年金。

  4、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

  年初预算为4.00万元,支出决算为457.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算及小,年终追加预算。

  5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

  年初预算为6.84万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数,2024年按2023年的预算数缴纳的,所以比年初预算减少。

  6、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

  年初预算为24.00万元,支出决算为321.68万元,完成年初预算的134.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算极少,年终追加预算。

  7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

  年初工伤保险预算数为2.72万元,包含机财政对失业保险基金的补助支出和财政对工伤保险基金的补助支出,预算时没有分别列出,所以决算时两项合并分析,财政对失业保险基金的补助支出和对工伤保险基金的补助支出决算为10.85万元,完成年初预算的398.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年度工资基数增加,导致失业保险基金、工伤保险基金的缴费基数提高,相应的各项保险缴纳额也增加。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)

  年初预算为25.68万元,行政事业单位医疗支出决算为33.68万元,完成年初预算的131.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年度工资基数增加,导致决算支出数增加。

  9、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

  年初预算为43.00万元,支出决算为631.33万元,完成年初预算的1468.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科工局的专项支出均体现在日常经济运行调节和支出。还有其他资源勘探工业信息、其他商业流通事务等支出在此列支了。

  10、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)其他工业和信息产业监管支出(项)

  年初预算为522.00万元,支出决算分别为一般行政管理事务831.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:中小企业发展和管理业务支出,有些其他商业流通事务支出也在此列出。调整年终预算数。

  11、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)

  年初预算为200.00万元,支出决算为549.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:有些其他商业流通事务支出在此列出

  12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

  年初预算为191.90万元,支出决算为732.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制支出列到其他制造业支出了。

  13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)

  年初预算为49.35万元,住房公积金支出决算为60.62万元,完成年初预算的122.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年度工资基数调增,导致住房公积金的缴费基数提高。所以住房公积金决算数增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度财政拨款基本支出913.01万元,其中:

  人员经费773.59万元,占基本支出的79.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

  公用经费139.42万元,占基本支出的20.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,本单位无因公出国(境)费用发生。

  2、公务接待费支出预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是响应党的号召,坚持厉行节约,压缩部门收入;与上年相比减少0.568万元,减少11.36%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  公务用车购置费和公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,本单位无公务用车购置费和公务用车运行维护费用发生。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成预算的100.00%,其中:

  1、因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,本单位无因公出国(境)费用发生。

  2、公务接待费支出预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要是全年共接待来访团组59个、来宾360人次。

  (一)工业经济运行

  一是工业经济负重前行。全县工业企业内外承压,形势严峻,工业经济负重前行。全县新增规模工业企业10户(全市共111户)。规模工业增加值同比增长8.8%,排全市第11;工业固定资产投资同比增长43.3%,排全市第4位;工业企业实缴税金3.18亿元,同比增长3%,排全市第5位;工业用电量同比增长7.2%,排全市第8。

  二是争资立项成效显著。通过省工信厅为企业争取项目7个,其中省先进制造业高地建设专项资金项目5个,中小企业发展专项资金项目2个,累计争取到位资金1557万元。

  三是重点项目全速推进。12个列入全市重点调度工业项目完成投资122.54亿元,占全年计划的132.9%,完成投资额排全市第1位,完成进度排全市第4位。

  四是企业培育效果突出。组织湖南久森新能源成功申报国家级“重点小巨人”企业,申报省级专精特新中小企业4家并通过认定,全面完成年初目标任务。

  五是“两员”工作稳步推进。全县共安排企业服务专员106人对全县156家企业开展“一对一”帮扶,累计上门服务4608次,累计摸排问题160个、解决156个,问题解决率97.5%。

  六是“智赋万企”效果明显。全县建成4G/5G基站72个,超额完成年底建设任务;建设千兆光纤端口1070个,完成年度计划的106.5%;新增282家企业上云、27家企业“上平台”;新增智能工位18个、智能制造车间3个、智能制造企业2个,超额完成年度目标任务。

  (二)科技创新提升

  全县高新技术产业增加值达11.98亿元,同比增长26.9%,增速排名全市第1;完成研发投入1.71亿元,同比增长63.22%;科技财政支出1.13亿元,同比增长34.6%;技术合同交易额上报30.05亿元,同比增长31.58%;完成科技型中小企业入库登记138家;知识产权质押融资完成6688万元,完成率191%,排名全市第1。

  一是引导企业加大研发投入。指导企业开展2023年研发费用填报,研发经费认定4.1亿元,GDP占比2.35%,排名全市第六;同比增长31.6%,排名全市第2,研发人员926人。

  二是大力培育高新技术企业。筛选并培育湖南沃尔顿等17家企业申报2024年国家高新技术企业,通过认定备案高企11家,6家被省厅抽查企业待认定;将湖南龙腾新能源等20家企业纳入高新技术企业后备库。积极兑现惠企政策,对2023年认定的高新技术企业、科普基地和技术研发中心发放奖补资金共116万元。

  三是积极开展科技争资立项。积极争取中央、省、市各级科技专项资金,组织金宝来香业和宏昌新型建材申报中央引导地方产业资金,推荐旺源专业合作社、小徐瓜瓜申报省科技特派员项目,推荐舜龙文化申报湖南省创新型省份建设专项科普等。与12所高校、科研院所建立产学研合作关系,充分利用高校院所人才技术优势结合我县企业技术需求,共同开展10余个可持续省级专项“揭榜挂帅”项目。今年共争取项目11个,争取资金2430万元,其中省级专项7个、资金680万元,“揭榜挂帅”项目2个、资金1600万元;中央引导地方科技发展项目2个、资金150万元,预计撬动企业配套资金达8000余万元。

  四是着力营造重视创新氛围。积极开展“五月宣传月”、科技活动周、全国科技工作者日活动,推动《湖南省科学技术进步条例》进企业、进校园。推荐湖南联亿机电等企业参加湖南省“长沙银行杯”创新创业大赛,组织宏昌建材公司等5家企业成功申报2024年度郴州市技术研发中心,推荐临武一中申报市级科普基地,指导县消防科普教育馆科普基地成功认定为省级科普基地。

  (三)招商引资工作

  2024年新引进2亿元以上重大招商项目14个,完成总任务13个的107.69%;投资总额154.7亿元,完成总任务140亿的110.5%,进度排名全市第1;其中新引进“三类”500强企业项目2个,超额完成全年任务。新引进湘商回临投资项目省级认定12个,完成8个任务的150%,湘商项目到资53.87亿元,完成任务40亿的134.67%,进度排名全市第2。为大中矿业向上争取招商引资奖励资金530万元。我县招商引资工作全市排名第2。外贸进出口完成3562.84万美元(约合人民币25616.82万元),同比增长26.84%,完成进度113.76%,进度排名预计全市第2。

  一是完善体制机制,激发招商引资活力。坚持领导带头机制,县领导带队赴大湾区、长三角、京津冀等地考察招商16次,接待来临考察企业100余批次。设立商协会对接联络组,建立健全临商信息库,在广州、深圳、东莞等10市成立“临武县湘商回临暨返乡创业联络站”。设立项目跟踪服务组,强化首访机制和“五个一”机制。

  二是实施招大引强,激活产业发展动能。依托锂电头部企业成功引进湖南久森10GWH固态锂电池生产项目、临武县年产6万吨碳酸锂项目、储能电池制造项目等,锂电产业集聚效应进一步增强。通过举办和参加各种节会,有效激活我县产业的发展动能。618电池节现场签约项目14个,总投资额达125.1亿元。成功引进四川安高特高电固态电池10GWH固态锂电池生产项目,固态电池中试生产线于5月正式投产;湖南安能旗胜与清华大学共同组建的临武正极材料中试线已完成设计与设备定型,二氧化硅提纯中试线基地建设项目成功签约并落地;东佳电子利用导电性高分子叠层固态电容器研发平台引进新能源高分子电容厂生产建设等3个项目,总投资63.8亿元。

  三是大力招引湘商,激起湘商回临热潮。强化对乡镇的招商指导和业务培训,推动湘商回临工作。截至目前,乡镇引进湘商项目2个,投资总额2.45亿元,成立乡情联络组织26个。开展“湘商暨校友回临·湘智兴临”、2024年新春团拜会等系列活动4次,宣传推介临武。新引进2024年度新注册湘商项目10个,引进湖南久森安高、湖南省舜溪农业、临武县龙归坪农旅产业等7家校友回临企业,总投资57.15亿元。

  四是坚持稳中求进,激励外资外贸发展。积极服务东佳电子、建活塑胶科技、金宝来香业等外贸龙头企业,组织参展参会,稳定外贸订单。大力实施破零倍增培育,培育内贸企业3家并完成海关出口资质备案,完成生产型破零企业2家。鼓励出口龙头企业打造自主品牌,重点突破龙腾新能源、锂鑫时代、沃尔顿、久森安高科技、大中赫矿业等外贸破零工作。强化对中小微企业的贷款扶持,金宝来香业等5家外贸企业完成中信保投保,其中金宝来香业获得中国银行外贸订单融资贷款200万元。为外贸企业争取省市级外贸促进资金共计36.14万元。

  (四)商务工作

  一是积极促进社会消费。开展调查摸底,将舜美生态庄园、舜华工贸、盛世酒店等26家商贸企业纳入入统项目库,全年成功培育限上企业6户、申报大个体户16家。利用春节前后、五一、端午、国庆等节假日开展让利促销活动,举办“非遗集市”首届土特产节、临武县美食暨农产品促销节,通过职工团购、“乐享消费 惠购临武”“龙源臻味 魅力临武”临武县网红直播孵化电商创业大赛、汽车以旧换新等活动,激发需求,拉动消费。继续打造“龙源臻味”区域公共品牌,拍摄品牌推广视频200多条,并在抖音等平台发布,曝光量8000多万。组织举办年货节,累计助农销售70万余元。直播乡村行累计直播45场,宣传拍摄腊制品、干货、杨梅等农产品视频23条。与中通、顺丰、邮政达成协议合作,推动土特产走出去、消费品走进来。开展电商普及培训129期3649人次、技能培训42期2035人次。2024年社会消费品零售总额完成54.4亿元,同比增长6.3%,排名全市第8。

  二是积极做好商贸服务。引导县城区万客来、家惠多、盛达等超市开设本地农产品特展区,销售临武鸭、小徐瓜瓜、舜美等系列产品和大冲辣椒、香芋、东山姜、西山腊肉、特色小水果等。引导湖南金宝来香业申报第七批“湖南老字号”企业,组织舜华鸭业参加湖南第二届旅发大会,组织小徐瓜瓜参加中国(长沙)国际食品博览会,争取扶持资金6000元;组织湖南东山云雾茶、小徐瓜瓜食品参加中国(长沙)国际食品博览会。为万客来等5家超市争取专项资金共10万元,为湖南东山云雾、临武县湘菲编织各争取资金10万元、3万元。组织开展汽车、家装、家电、电动自行车以旧换新活动,销售额达6000多万元,补贴金额1000余万元。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,本单位无公务用车购置费和公务用车运行维护费用发生。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2024年度机关运行经费支出139.42万元,比上年决算数减少14.28万元,降低55.81%。主要原因是:坚持厉行节约,压缩部门收支,追减年初预算数。

  十、一般性支出情况说明

  2024年本部门开支会议费11.14万元,用于着力营造重视创新氛围。积极开展“五月宣传月”、科技活动周、全国科技工作者日活动,推动《湖南省科学技术进步条例》进企业、进校园。推荐湖南联亿机电等企业参加湖南省“长沙银行杯”创新创业大赛,组织宏昌建材公司等5家企业成功申报2024年度郴州市技术研发中心,推荐临武一中申报市级科普基地,指导县消防科普教育馆科普基地成功认定为省级科普基地。2024年新引进2亿元以上重大招商项目14个,完成总任务13个的107.69%;投资总额154.7亿元,完成总任务140亿的110.5%,进度排名全市第1;其中新引进“三类”500强企业项目2个,超额完成全年任务。新引进湘商回临投资项目省级认定12个,完成8个任务的150%,湘商项目到资53.87亿元,完成任务40亿的134.67%,进度排名全市第2。为大中矿业向上争取招商引资奖励资金530万元。我县招商引资工作全市排名第2。外贸进出口完成3562.84万美元(约合人民币25616.82万元),同比增长26.84%,完成进度113.76%,进度排名预计全市第二。

  积极为外贸企业申报2024年省级外贸促进资金,进一步稳定外贸企业发展信心。全年共接待来访团组59个、来宾360人次。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2024年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5 万元,授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

  1. (一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。基本支出情况。2024年基本支出639.54万元:其中工资福利支出545.29万元;一般商品和服务支出94.25万元。2.项目支出情况。2024年本部门项目支出预算1351.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:企改办专项工作经费支出4万元,主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面;东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出24万元,主要用于发放生活补贴在等方面;科工局专项业务经费31万元,主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出;改制企业专项资金200万元,主要用于改制企业人员慰问金;留守人员经费41.9万元,主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出;门面维修经费12万元,主要用于门维修费用、评估费等费用支出;支持中小企业发展和管理支出1039万元,主要用于支持中小企业发展和管理项目支出。

  (二)绩效评价结果。

  一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1991.44万元,执行数5235.93万元,完成预算的262.92%,绩效自评得分98分,评价等级为“A”。绩效目标完成情况:2024年决算总支出5235.93万元。基本支出913.01万元(其中人员经费773.59万元;公用经费139.42万元);项目决算支出4322.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:企改办专项工作经费支出4万元,主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面;东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出24万元,主要用于发放生活补贴在等方面;科工局专项业务经费31万元,主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出;改制企业专项资金200万元,主要用于改制企业人员慰问金;留守人员经费41.9万元,主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出;门面维修经费12万元,主要用于门维修费用、评估费等费用支出;支持中小企业发展和管理支出4010.02万元,主要用于支持中小企业发展和管理项目支出。

  (三)部门(单位)整体支出绩效情况

  (一)综合评价结论。2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。

  (二)评价指标分析(或综合评价情况)。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表,我单位2024年度绩效自评得分98分。

  (四)存在的问题及原因分析

  预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  第四部分    名词解释

  一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

  第五部分   附 件

  临武县科技和工业信息化局整体支出绩效

  自评报告

  为全面实施预算绩效管理,进一步加强财政支出管理,强化部门支出责任,切实提高财政资金使用效益和管理水平,根据临财绩〔2024〕48号《临武县财政局关于开展2024年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》等文件精神,我单位对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将绩效自评情况报告如下:

  一、部门、单位基本情况

  (一)机构设置情况:

  县科技和工业信息化局有8个内设机构,包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。

  (二)人员编制情况。

  县科技和工业信息化局核定行政编制23人,实有编制人数23人;核定事业编制29人,实有编制人数29人;留守人员3人;离退休人员105人,遗嘱人员4人。

  (三)主要职能职责

  1、贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规。

  2、负责全县工业经济日常运行调节,编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施。

  3、监测分析工业经济运行态势,并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

  4、指导和管理全县招商引资工作;承担全县横向经济联合与协作的政策研究,组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作。

  5、执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章,制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划。

  6、负责全县范围专利行政执法工作,查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作。

  7、统筹协调涉外知识产权事宜。

  (四)绩效目标设定情况

  县科工局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委“十大重点工作”目标、县委“五个临武”建设任务,以党建为统领,坚持稳中求进工作总基调,推进工业经济稳增长,加强科技创新,大力招商引资,积极扩大内需,统筹做好新冠疫情常态化防控和安全生产。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)经批复的预、决算情况

  根据临财预〔2023〕15号临武县财政局关于批复2024年部门预算及绩效目标的通知,2024年核定收入总预算1991.44万元;其中一般公共预算拨款1082.44万元(财政拨款988.41万元,纳入预算管理的非税收入拨款94.03万元);核定支出总预算1991.44万元,其中基本支出639.54万元,项目支出1351.9万元。

  (二)2024年部门预算执行情况

  1.基本支出情况。2024年基本支出639.54万元:其中工资福利支出545.29万元;一般商品和服务支出94.25万元。2.项目支出情况。2024年本部门项目支出预算1351.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:企改办专项工作经费支出4万元,主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面;东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出24万元,主要用于发放生活补贴在等方面;科工局专项业务经费31万元,主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出;改制企业专项资金200万元,主要用于改制企业人员慰问金;留守人员经费41.9万元,主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出;门面维修经费12万元,主要用于门维修费用、评估费等费用支出;支持中小企业发展和管理支出1039万元,主要用于支持中小企业发展和管理项目支出。

  (三)2024年部门决算执行情况

  2024年决算总支出5235.93万元。基本支出913.01万元(其中人员经费773.59万元;公用经费139.42万元);项目决算支出4322.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:企改办专项工作经费支出4万元,主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面;东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出24万元,主要用于发放生活补贴在等方面;科工局专项业务经费31万元,主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出;改制企业专项资金200万元,主要用于改制企业人员慰问金;留守人员经费41.9万元,主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出;门面维修经费12万元,主要用于门维修费用、评估费等费用支出;支持中小企业发展和管理支出4010.02万元,主要用于支持中小企业发展和管理项目支出。

  (四)“三公”经费。2024年公务接待费5.50万元,执行预算的100.00%。

  (五)资金无结转结余。

  (六)部门整体支出管理与制度建设情况。

  三、2024年度政府性基金预算支出0.00万元。

  四、2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。

  五、2024年度社会保险基金预算支出0.00万元。

  六、部门整体支出绩效情况

  (一)综合评价结论。2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。

  (二)评价指标分析(或综合评价情况)。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表,我单位2024年度绩效自评得分98分。部门整体支出绩效情况见附表。

  七、存在的问题及原因分析

  预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  八、下一步改进措施。

  1、细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

  2、加强财务管理,严格财务审核。健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生。

  3、完善资产管理,抓好“三公”经费的控制,合理压缩“三公”经费支出。

  4、对相关人员加强培训,特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

  九、其他无需要说明的情况。

  报告应包括以下附件:

  1.部门整体支出绩效评价基础数据表

  2.部门整体支出绩效自评表

  3、部门项目支出绩效自评表

整体支出绩效目标表

单位:601001_临武县科技和工业信息化局本级

金额单位:万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评(扣)分标准

备注

601001

临武县科技和工业信息化局本级

1,991.44

1,991.44

639.54

1,351.90

完成招商引资工作,创新示范区工作,电子商务产业发展工作,处理改革改制遗留问题工作;完成东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金发放工作;国有资产应收尽收工作;为商户提供有利服务,为电子商务、个体商户等提供有力支撑

成本指标

经济成本指标

工作完成相关费用

60

万元

公用经费57.6万元

满分20分,不完成扣2分

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

招商引资、内外贸、科技等工作考核完成率

100

%

工作考核完成率

满分10分, 一项不完成扣1分

质量指标

任务完成率

百分比

100

%

任务完成率

满分20分, 一项不完成扣3分

时效指标

年度内完成

定量

完成

2024年

截至2024年12月31日前

满分10分,一项不完成扣3分

效益指标

经济效益指标

县域经济提高

10

提高

%

比前度度提高10%

满分20分,否则不得分

社会效益指标

促进县域经济发展

10

发展

比前度度提高10%

满分20分,否则不得分

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%

服务对象满意度≥90%

满分10分,少于90%不得分

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位:601001_临武县科技和工业信息化局本级

金额单位:万元

单位代码

单位(专项)名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评(扣分标准)

 度量单位

指标值类型

备注

601001

临武县科技和工业信息化局本级

312.90

  601001

  东山钨矿、茶山铅锌两矿78.83年农民轮换工生活补贴

24.00

成本指标

经济成本指标

生活补贴资金额

24万元

生活补贴资金

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

农民轮换工人数

100人

农民轮换工生活补贴

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

人次

定量

质量指标

生活补贴发放率

生活补贴发放率达100%

生活补贴发放率达100%

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定量

时效指标

工作完成时间

2024年度内

年度内完成发放

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

定量

效益指标

经济效益指标

农民轮换工收入

农民轮换工收入提高

农民轮换工收入

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

提高

定量

社会效益指标

受益群众

100%

完成

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

满意度

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

  601001

  留守人员经费

41.90

成本指标

经济成本指标

工资、五险等经费

留守人员工资、奖金、五险等支出41.9万元

留守人员工资、奖金、五险等支出41.9万元

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

留守人员人数

3人

工资、五险等

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

人次

定量

质量指标

留守人员生活保障提高

留守人员生活保障提高

留守人员生活保障提高

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

提高

定量

时效指标

工作完成时效

2024年度内

年度内完成发放

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

定量

效益指标

经济效益指标

留守人员收入

保障留守人员收入

保障留守人员收入

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

保障

定量

社会效益指标

工资、五险等完成率

100

完成

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度100%

服务对象满意度100%

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

  601001

  门面管理经费

12.00

成本指标

经济成本指标

维修成本

12万元

用于维修门面

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

门面间数

60间门面

60间门面

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

定量

质量指标

门面租住质量提高

门面租住质量提高

门面租住质量提高

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

提高

定量

时效指标

工作完成时效

2024年

2024年度内

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定量

效益指标

经济效益指标

完成非税收入

完成非税收入100万元

完成非税收入140万元

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

万元

定量

社会效益指标

租户的安全率

100%

保证租户安全

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95%

服务对象满意度

8分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

  601001

  企改办专项工作经费

4.00

成本指标

经济成本指标

工作经费

4万元,用于企改办办公经费、差旅费等

4万元,用于企改办办公经费、差旅费等

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

企业人员服务对象

企改办服务人员5000人

企改办服务人员5000人

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

人次

定量

质量指标

改制企业各项工作完成率

改制企业各项工作完成率100%

改制企业各项工作完成率100%

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定量

时效指标

工作完成时效

2024年度内

2024年度内

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

定量

效益指标

经济效益指标

企改人员福利待遇提高

企改人员福利待遇提高

企改人员福利待遇提高

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

提高

定量

社会效益指标

改制企业服务程度

改制企业人员生活质量提高得到保障

改制企业人员生活质量提高得到保障

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定量

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

服务对象满意度

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

  601001

  企业改制专项资金

200.00

成本指标

经济成本指标

企业改制专项资金的发放

200万元

企业改制专项资金的发放

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放人数

5000人

5000名改制企业人员的各项待遇发放

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

人次

定量

质量指标

资金发放率

100%

改制企业人员慰问金、生活补贴

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

发放率

定量

时效指标

工作完成时效

2024年度内

1年内完成

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

定量

效益指标

经济效益指标

改制企业人员收入

增加当地改制企业人员的收入

增加当地改制企业人员的收入

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

增加

定量

社会效益指标

受益企业人数

90%

让改制企业人员生活提供保障

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

受益群众满意度

9分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

  601001

  专项业务经费

31.00

成本指标

经济成本指标

工作完成经费

异地商会工作经费5万元,其他经费26万元

异地商会工作经费5万元,其他经费26万元

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

招商引资完成数

完成招商引资任务200亿元

完成招商引资任务200亿元

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

亿元

定量

质量指标

完成率

招商引资完成率

招商引资完成率

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定量

时效指标

完成时间

2024年度

2024年度

20分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

定量

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

相比2023年相高95%

相比2023年相高95%

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

定量

社会效益指标

全县人员经济收益提高

提高全县人民的经济收入

提高全县人民的经济收入

10分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

提高

定量

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

社会公众满意度90%

社会公众满意度90%

9分,完成要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数

%

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

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