| 索 引 号: | 00074/2024-3695062 | 主 题 词: | 公开范围: | 面向社会 | |
| 信息类别: | 综合政务 | 发文日期: | 2024-01-05 | 公开方式: | 主动公开 |
| 统一登记号: | 责任部门: | 县交通局 | 时 效 性: | 长期公开 |
2024年临武县交通运输局部门
预算公开目录
第一部分 临武县交通运输局2024年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.政府性基金预算支出
6.其他重要事项的情况说明
7.名词解释
第二部分 临武县交通运输局2024年部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表(按部门预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第一部分:
临武县交通运输局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责:
(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法规,并负责监督检查实施。
(二)负责制定和汇总上报全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
(三)负责对重点物资和紧急客货运输进行调控;负责交通行业体制改革;对公路运输市场和建设市场实施监督管理、维护公路、城乡客货运输等交通行业的平等竞争秩序,引导交通运输业优化结构、协调发展。
(四)负责组织全县公路及其配套实设施的建设、维护和交通项目的审查、审批、报批工作。
(五)负责全县道路运输管理,综合管理全县道路客货运输业、营运性客货站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。
(六)负责公路治理“三乱”工作,会同有关部门查处交通执法中的违法乱纪案件。
(七)拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范。
(八)负责规划全县国防交通网络布局,组织实施国防交通战备硬件建设,拟定国防交通战备保障计划,管理、训练国防交通战备队伍,负责国防主要物资的储备和调用。
(九)制定交通行业人才培训计划、职业技术教育、成人继续教育等。
(十)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置: 根据上述职责,临武县交通运输局(加挂临武县交通运输综合行政执法局牌子)设有6个内设机构,包括:⑴、办公室、(2)、政策法规股(加挂行政审批股牌子)、(3)、计划基建统计股、(4)、安全信息股、(5)综合运输股、(6)、交通备战股和路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队3个执法队。下直管二级事业单位一局一站一所,即县公路建设养护中心、县交通建设质量安全管理站、县道路运输服务中心。
人员情况:核定后行政编制11名,事业编制46名,实有行政编制11名,事业编制32名,差额事业编制1名。
二、部门预算单位构成
临武县交通运输局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县交通运输局部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出,所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。
(一)收入预算,2024年年初预算数2895.87万元,其中,一般公共预算拨款2895.87万元。收入较去年增加576.93万元,主要是:增加了农村公路建设专项资金。
(二)支出预算,2024年年初预算数2895.87万元,其中,社会保障和就业57.59万元,卫生健康支出27.34万元,交通运输支出2761.16万元,住房保障支出49.78万元。支出较去年增加576.93万元,主要是:增加了农村公路建设专项资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入2895.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为633.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:用于工资福利支出总计550.40万元,(没有对个人和家庭的补助支出预算),工资福利支出包括:基本工资210.39万元、津贴补贴35.37万元、奖金17.51万元、绩效工资58.48万元、社会保障缴费84.93万元、住房公积金49.78万元、其他工资福利支出93.94万元;用于商品和服务支出总计83.47万元,包括:办公费0.80万元、电费1.20万元、差旅费1万元、公务接待费3万元、工会经费6.44万元、其他交通费30.52万元、其他商品和服务支出40.51万元。
(二)项目支出:2024年年初预算数为2262万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括农村公路建设专项资金、治超办运转经费及“数字公路”维护经费、交通专项业务经费。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2024年临武县交通运输局的机关运行经费当年一般公共预算拨款83.47万元,与2023年预算同比增加31.37万元。主要是:本期增加了其他交通费用预算。
2、一般性预算支出
2024年临武县交通运输局一般性支出6万元,较2023年减少1.68万元,减少28%,主要是:坚持厉行节约,从严从紧控制一般性预算支出。
3、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费与2023年相持平,主要是:严格执行中央八项规定,厉行节约。
4、政府采购情况
2024年临武县交通运输局无政府采购预算。
5、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2024年临武县交通运输局部门无财政预算安排重点项目专项资金。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2895.87万元,其中,基本支出633.87万元,项目支出2262万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
临武县交通运输局2024年部门预算需公开表格情况
(详见附件)
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表(按部门预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表