目 录
第一部分 临武县发展和改革局部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县发展和改革局部门(单位)概况
一、部门职责
(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
(2)研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导,提出相关调整建议。
(3)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案。会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作,组织推进“两型”社会建设工作。
(5)拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报。提出财政性建设资金和专项建设资金安排意见,指导和监督政策性贷款的使用方向。规划全县重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向。研究提出县重点建设项目计划。
(6)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责统筹交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(7)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。研究分析县域经济和城镇化发展情况,组织编制区域规划并协调实施。拟订促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁和以工代赈规划和计划。会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区发展规划和政策。负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作,协调开发区发展有关矛盾和问题。统筹协调区域合作。
(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整。
(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。
(10)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。负责节能降耗的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。负责全县节能监察、考核的组织、指导、协调。参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
(11)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策,推进全县能源体制改革。组织拟订并实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策,组织实施相关产业(煤炭除外)标准,指导、协调农村能源发展。研究提出煤炭资源合理开发利用意见并指导实施,组织实施煤炭产业结构调整,统筹协调煤炭物流规划布局。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作,协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能工作。承担能源预测预警和相关信息发布,负责全县石油、天然气储备管理和管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步。拟订并监督实施电力普遍服务政策。
(12)编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控。管理国家、省市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作。承担涉案物品价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
(13)承担全县优化经济发展环境的职责,牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
(14)研究制定推进社会信用体系建设的规划、规范性文件、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。
(15)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。
(16)指导、协调、管理、监督全县招投标工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
(17)研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全县粮食市场体系建设与发展规划。拟订重要战略物资和应急储备物资的储备规划,负责组织全县战略和应急储备物资的收储、动用、轮换和管理,负责管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。负责地方粮食等物资储备基础设施和管理,负责粮食流通、加工行业发展的指导和管理。研究拟订全县粮食、重要消费品、救灾物资储备管理的有关规章制度,协调解决有关重大问题。
(18)负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
(19)完成县委、县政府交办的其他工作。
(20)职能转变
1. 强化拟订全县重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用。
2. 完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时提出修订调减政府定价目录的建议,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
(21)关于职责调整
1. 划出的职能
①将县发改局重大项目稽查职责划入县审计局。
②将县发改局价格监督检查与反垄断执法职责划入县市场监督管理局。
③将县发改局农业投资项目管理职责划入县农业农村局。
④将县发改局应对气候变化和减排职责划入郴州市生态环境局临武分局。
⑤将县发改局药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局。
⑥将县发改局组织编制并实施主体功能区规划职责划入县自然资源局。
2. 划入的职能
①将原县农业农村局(县委农村工作办公室、县粮食局)的粮食管理职责划入县发改局。
②将原县经济和科技商务局重要消费品储备、开发区相关管理和电力行政执法工作职责划入县发改局。
③将县民政局救灾物资储备职责划入县发改局。
④将原县直其他部门负责的物资储备相关管理职责划入县发改局。
(22)有关职责分工
①与县科技和工业信息化局(县商务局)有关职责分工。县发改局会同县科技和工业信息化局(县商务局)配合省市发改委、省市商务局协助国家有关部委承担外商投资安全审查相关工作。县发改局负责提出外商投资产业指导目录,并与县科技和工业信息化局(县商务局)联合发布。县发改局负责组织制订并实施开发区发展规划和政策措施;负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作,协调开发区发展有关矛盾和问题。县科技和工业信息化局负责参与制订并实施开发区发展规划和政策措施,指导和推进开发区相关产业合理布局、项目进园和集群发展。
②与县卫生健康局有关职责分工。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制订人口发展规划和政策,落实县人口发展规划中的有关任务。
③与县应急管理局有关职责分工。县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责中央、省市级下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求,负责按权限提出中央、省市级下达和县级救灾物资的动用决策,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准,确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。临武县发展和改革局设有12个内设机构,包括办公室、综合股(县国民经济动员办公室)、优化经济发展环境股(法规股、招投标办)、投资管理和评估督导股、行政审批股(互联网+监督)、农村经济股(易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股)、服务业和基础产业股(工业和高技术产业股)、社会发展和地区经济股、资源环境股(能源股)、物价和行政事业收费管理股、粮食和物资储备管理股、国防动员股。
(二)决算单位构成。临武县发展和改革局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:
1、临武县发展和改革局本级
2、临武县重点项目建设事务中心
3、临武县人防工程管理维护站(临武县粮食和物资储备技术服务中心)
4、临武县价格认证中心
5、临武县价格成本调查队
6、临武县民兵训练基地
第二部分 部门决算表(详见附件2)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1067.06万元,与上年相比,减少330.33万元,减少23.64%,主要是因为厉行节俭和县级储备粮费用和利息的下半年费用未及时到位。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1067.06万元,其中:财政拨款收入1067.06万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1067.06万元,其中:基本支出825.09万元,占77.32%;项目支出241.97万元,占22.68%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1067.06万元,与上年相比,减少330.33万元,减少23.64%,主要是因为厉行节俭和县级储备粮费用和利息的下半年费用未及时到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1067.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,减少330.33万元,减少23.64%,主要是因为厉行节俭和县级储备粮费用和利息的下半年费用未及时到位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1067.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出776.68万元,占72.79%;国防支出48.03万元,占4.50%;社会保障和就业(类)支出144.74万元,占13.56%;卫生健康(类)支出29.18万元,占2.73%;住房保障(类)支出49.72万元,占4.66%;粮油物资储备(类)支出18.71万元,占1.75%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1291.20万元,支出决算数为1067.06万元,完成年初预算的82.64%,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为699.89万元,支出决算为776.68万元,完成年初预算的110.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本支出的工资福利支出和商品和服务支出在决算时均放在此项。
2、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。
年初预算为37.00万元,支出决算为48.03万元,完成年初预算的129.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年的国土空间专项规划2024年度支付。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为71.60万元,支出决算为144.74万元,完成年初预算的202.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原粮食改制下岗职工和退休人员的春节、重阳节慰问支出放此科目。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)
年初预算为41.81万元,支出决算为29.18万元,完成年初预算的69.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:增加退休人员4名。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为65.90万元,支出决算为49.72万元,完成年初预算的75.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:增加退休人员4名。
6、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务支出(款)粮食财务挂账利息补贴(项)
年初预算为289.00万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的6.47%决算数小于年初预算数的主要原因是:县级储备粮费用和利息下半年的支出未拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出825.08万元,其中:
人员经费747.70万元,占基本支出的90.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费77.38万元,占基本支出的9.38%,主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(注意:“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径,而是财政拨款口径)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元,支出决算为20.12万元,完成预算的223.56%,决算数大于预算数的主要原因是厉行节俭,与上年相比增加14.08万元,增加233.11%,增加的主要原因是新增一台公务用车。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,本单位无因公出国(境)费用发生。
公务接待费支出预算为5.00万元,支出决算为1.19万元,完成预算的23.80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,与上年相比减少2.74万元,减少69.72%,减少的主要原因是政策原因2024年6月后市以内人员不得招待。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为14.98万元,决算数大于年初预算数的原因是报废了一台公务用车,12月份新购了一台新能源公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元,支出决算为3.95万元,完成预算的98.75%,决算数基本与预算数持平,与上年相比增加1.84万元,增长87.20%,增长的主要原因是增加人防通信车的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.19万元,占5.91%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.93万元,占94.09%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.19万元,全年共接待来访团组13个、来宾67人次,主要是省市发改系统来临调研、重点项目督查、价格监督检查、粮食监督检查以及平级发改系统的交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.93万元,其中:公务用车购置费14.98万元。公务用车运行维护费3.95万元,主要是公务用车日常维护和加油支出,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(含2台闲置需报废车辆)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出77.39万元,比上年决算数增加6.04万元,增长8.47%。主要原因是:公开招聘新增人员。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.49万元,用于组织重大项目集中开竣工活动会议2次,人数95人。开支培训费2.21万元,用于项目争资业务培训,共召开两次,人数120人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额72.89万元,其中:政府采购货物支出014.79万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出58.10万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
组织对临武县发展和改革局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1067.06万元。该经费的战绩是2024年全县地区生产总值完成167.9亿元,同比增长4.8%;规模工业增加值同比增长8.8%;固定资产投资完成123.79亿元,同比增长8.6%;社会消费品零售总额完成51.18亿元,同比增长2.3%;全体居民人均可支配收入同比增长5.1%,较好地完成了目标任务。
(二)绩效评价结果
(1)项目建设有序推进。2024年实施县重点建设项目93个,总投资1283.37亿元,年度计划投资156.25亿元,1-12月份累计完成投资160亿元,完成比例102.4%。19个省市重点项目投资完成率123.91%,超时序进度。其中,3个省重点项目完成投资60.55亿元,占年度计划的123.57%,16个市重点项目完成投资36.15亿元,占年度计划投资的124.48%,年度计划已开工9个,竣工5个,全部实现目标。
(2)争资立项再创新高。2024年全县到位各类上级补助资金33.8亿元,占全年计划预期目标数30.61亿元的110.47%,比2023年增加3.24亿元,全市排名第五,其中发改口排名第三。2024年我县争资项目库动态储备任务200个,实际共包装储备项目310个(其中,超长期国债储备77个,大规模设备更新储备64个,部门争资储备24个,中央预算内储备61个,政府专项债券储备84个。谋划亿元以上大项目124个,总投资311.2亿元,特别是针对锂电全产业链发展要素全方位保障谋划配套项目15个,总投资达200亿元以上),组织申报项目246个,成功推送国家发改委审核项目97个。全年完成政府投资项目审批立项48个,投资总额38.85亿元。
(3)固定投资稳中有进。2024年合计入库106个项目,其中投资项目新增99个,投资额82.64亿元(5000万元以上通过30个,通过金额63.32亿元。5000万以下通过69个,通过金额19.32亿元)及2023年2个任务抵扣2024年的任务,金额是0.83亿元。房地产项目5个,总投资3.88亿元。其中,县直单位完成53.5个项目,占全年任务目标的82.31%,完成入统金额44.72亿元,占全年任务的35.77%。乡镇完成52.5个项目,占全年任务的53.16%,完成入统金额42.55亿元,占全年任务115.01%。
(4)营商环境持续优化。2024年,出台了《临武县以降成本为核心的优化营商环境若干措施责任清单》,狠抓降成本“39条”措施,累计兑现减税降费惠企政策资金1.8亿元,惠及3.49万户次,协调解决了东佳电子光伏发电并网等问题。扎实开展“两重”“两新”送解优专项行动,出台了《临武县两重两新“送解优”实施方案》,走访企业151家,共收问题105个,现场解决37个,收集问题清单68个,下达交办函57件。开展优化营商环境自查、督查工作11次,下达交办函20余份,落实整改问题43个。大力推行“两员”服务,量身定制“一对一”服务清单和全流程服务方案,持续擦亮“身在临武、办事无阻”营商环境品牌。
(5)粮食安全坚决守牢。出台《临武县2024年落实耕地保护和粮食安全责任制工作方案》,完成年度1782吨储备粮轮换任务,确保原粮(中晚稻)常年5000吨储备粮规模和500吨成品粮静态储备规模不变。同时,调度自然资源和农业农村部门做好粮食安全生产和产业发展工作,严控“非粮化”、“非农化”。
(6)信用体系继续做强。积极开展信用宣传,编制更新《临武县公共信用信息目录(2024年版)》,截至12月底累计归集行政许可信息4851条;行政处罚信息1136条,水、电、气信息15099条,行政强制、行政奖励、行政确认、行政监督检查、行政裁决等五类行政信息311条,信用承诺信息5216条,信用核查信息5095条。持续保持行政许可、行政处罚全合规、零迟报、零瞒报,保持郴州市信用体系建设示范县称号。
(7)国防动员积极开展。2024年,健全和完善各项工作机制,深入开展国防动员潜力数据调查统计,深化国防教育宣传,积极开展应急演练,强化人防专业队伍训练,规范军事设施保护,排查人防工程安全隐患,优化人防易地审批流程,全年共追缴和征收人防易地建设费310万元。
(8)民生保障稳步提升。一是紧抓易地扶贫搬迁后续帮扶。通过开发公益性岗位、开展专技培训、提供就业信息等多种形式,引导贫困劳动力就地就近转移实现就业1457人。二是强化物价管理。积极配合市发改委完成管道燃气配气定价成本监审、价格听证等工作,有效降低居民及非居民企业用气成本;出台春、秋季中小学教育收费政策,更新发布2024年行政事业性收费目录清单;核定临武县皇塘坪陵园公墓山墓位价格、墓位维护费标准,完成殡葬行业配套服务价格及8个小区前期物业服务收费备案工作,完成农业水价综合改革自评自验工作,协助公、检、法等部门办理价格认定案件31宗,涉案金额80余万元。三是提升政务服务能力。积极打造开放、创新、示范、便捷的临武公共充电服务网络,新增各类新能源电动汽车充电桩200余个;循序推进分布式光伏建设,已备案工商业、互用非自然人屋顶分布式光伏499户,互用自然人屋顶光伏867户,备案总装机67.01MW,并网54.652MW;持续做好“迎峰度夏”“迎峰度冬”期间有序用电;全年共核准依法必须招标项目28个,进入公共资源交易中心公开招标项目30个,招标金额共计13.35亿元,中标金额累计11.57亿元,应招标项目招标率达100%。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件1:
临武县发展和改革局2024年度部门整体支出绩效自评报告(公开).docx
附件2: