2024年度中国共产主义青年团临武县委员会部门决算公开说明
[ 来源:团县委    |    作者:    |    日期:2025-07-18 17:10 ]

  目录

  第一部分  中国共产主义青年团临武县委员会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于2024年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

  第一部分  中国共产主义青年团临武县委员会单位概况

  一、部门职责

  认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项基本职能,坚持党建带团建,团结带领全县广大团员青年为推动全县经济社会又好又快发展贡献青春力量。

  1、指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型。

  2、负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全县青年志愿者工作。

  3、负责带着全县青少年外事工作,加强对全县青年社团的指导和管理。

  4、指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

  5、组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

  6、指导全县农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动

  7、指导全县中学的共青团工作。

  8、负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作,开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

  9、指导全县少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

  10、协调社会各界维护青少年合法权益,统筹规划和组织实施维权工作,接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报,交有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)单位机构设置

  共青团临武县委会无内设职能股室。核定编制5名,其中全额行政编制3名,在编在职人员2名;全额拨款事业编2名,在编在职人员1名。

  (二)决算单位构成

  共青团临武县委会2024年部门决算汇总公开单位构成包括:共青团临武县委本级。

  第二部分  2024年度部门决算表

  详见附件

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入决算总体情况说明

  2024年度收、支总计103.13万元,与2023年相比,增加18.18万元,增长21.4%,主要是因为项目资金增加。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计103.13万元,其中:财政拨款收入94.87万元,占91.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入8.26万元,占8.01%

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计103.13万元,其中:基本支出38.76万元,占37.58%;项目支出64.37万元,占62.42%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计103.13万元,与2023年相比,增加18.18万元,增长21.4%,主要是因为项目资金增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出94.87万元,占本年支出合计的91.99%,与2023年相比,财政拨款支出增加9.92万元,增长11.68%,主要是因为项目资金增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出94.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.05万元,占87.53%;社会保障和就业(类)支出7.24万元,占7.63%;卫生健康(类)支出1.57万元,占1.66%;住房保障(类)支出3.02万元,占3.18%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为67.89万元,支出决算数为94.87万元,完成预算的139.74%,其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

  年初预算为31.63万元,支出决算30.78万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于年初预算数的主要原因:是本年度实际支出的行政运行费。

  2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为28万元,支出决算45.74万元,完成年初预算的112.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际支出的一般行政管理事务支出。

  3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他一般公共服务支出(项)

  年初预算为0万元,支出决算6.53万元,年初预算为0无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际支出其他一般公共服务费用。

  4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)引进人才费用(项)

  年初预算为0万元,支出决算3.56万元,年初预算为0无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际支出的引进人才费用。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为3.08万元,支出决算3.04万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于年初预算数的主要原因:本年度实际支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

  年初预算为0.27万元,支出决算0.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

  年初预算为0.17万元,支出决算0.09万元,完成年初预算的52.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实际支出的财政对工伤保险基金的补助支出。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  年初预算为1.64万元,支出决算1.57万元,完成年初预算的95.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实际支出的行政单位医疗支出。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为3.1万元,支出决算3.02万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实际支出的住房公积金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度财政拨款基本支出38.76万元,其中:人员经费33.26万元,占基本支出的85.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费5.51万元,占基本支出的14.2%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为 0.25 万元,完成预算的 50%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,坚持勤俭节约原则。树牢过紧日子思想,全面贯彻落实“厉行节约、反对浪费”精神,与上年相比减少0.25万元,减少 50%,减少的主要原因是严格执行预算,坚持勤俭节约原则。树牢过紧日子思想,全面贯彻落实“厉行节约、反对浪费”精神。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.50万元,占100%,因公出国(境)支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

  1、因公出国(境)支出预算为0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)支出,与上年持平,决算数等于上年决算数的主要原因是本单位无因公出国(境)支出。

  2、公务接待费支出决算0.25万元,公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.25万元,完成预算的 50%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,厉行节约、反对浪费,与上年相比减少0.25 万元,减少 50%,减少的主要原因是严格执行预算,厉行节约、反对浪费。2024 年度共接待来访团组 2批,来宾 12人次。

  3、 公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出,与上年持平,决算数等于上年决算数的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  九、关于2024年度预算绩效情况说明

  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求将作为附件公开。

  十、机关运行经费支出情况

  本单位 2024 年机关运行经费支出 5.51万元,比上年决算数减少5.88 万元减少 51.62%,主要原因是:减少的主要原因是严格执行预算,坚持勤俭节约原则。树牢过紧日子思想,全面贯彻落实“厉行节约、反对浪费”精神。

  十一、一般性支出情况

  2024年本部门开支会议费6.31万元;用于召开团代会、五四座谈会会议,人数237人,内容为听取并审议共青团临武县第十七届委员会工作报告;选举产生共青团临武县第十八届委员会。开支培训费0万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  十二、关于政府采购支出说明

  本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购 货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,由于政府采购总额为 0 万元,无法进行百分比测算,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,由于政府采购总额为 0 万元,无法进行百分比测算;由于货物支出金额为 0 万元,无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算;由于工程支出金额为 0 万元,无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算;由于服务支出金额为 0 万元,无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项目 2个,共涉及项目资金 28 万元。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部 门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2024 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作。

  (一)综合评价结论。本办对2024年部门整体支出绩效开展了评价,综合得分97分,评价等级为优。

  第四部分  名词解释

  一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

  第五部分  附件

24年中国共产主义青年团临武县委员会.xlsx

共青团2024年整体绩效自评.docx

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