| 索 引 号: | 00070/2023-3686490 | 主 题 词: | 公开范围: | 面向社会 | |
| 信息类别: | 综合政务 | 发文日期: | 2023-07-12 | 公开方式: | 主动公开 |
| 统一登记号: | 责任部门: | 县发展和改革局 | 时 效 性: | 长期公开 |
目录
第一部分临武县发展和改革局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县发展和改革局单位概况
一、 部门职责
(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
(2)研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导,提出相关调整建议。
(3)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案。会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作,组织推进“两型”社会建设工作。
(5)拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报。提出财政性建设资金和专项建设资金安排意见,指导和监督政策性贷款的使用方向。规划全县重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向。研究提出县重点建设项目计划。
(6)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责统筹交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(7)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。研究分析县域经济和城镇化发展情况,组织编制区域规划并协调实施。拟订促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁和以工代赈规划和计划。会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区发展规划和政策。负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作,协调开发区发展有关矛盾和问题。统筹协调区域合作。
(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整。
(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。
(10)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。负责节能降耗的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。负责全县节能监察、考核的组织、指导、协调。参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
(11)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策,推进全县能源体制改革。组织拟订并实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策,组织实施相关产业(煤炭除外)标准,指导、协调农村能源发展。研究提出煤炭资源合理开发利用意见并指导实施,组织实施煤炭产业结构调整,统筹协调煤炭物流规划布局。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作,协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能工作。承担能源预测预警和相关信息发布,负责全县石油、天然气储备管理和管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步。拟订并监督实施电力普遍服务政策。
(12)编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控。管理国家、省市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作。承担涉案物品价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
(13)承担全县优化经济发展环境的职责,牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
(14)研究制定推进社会信用体系建设的规划、规范性文件、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。
(15)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。
(16)指导、协调、管理、监督全县招投标工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
(17)研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全县粮食市场体系建设与发展规划。拟订重要战略物资和应急储备物资的储备规划,负责组织全县战略和应急储备物质的收储、动用、轮换和管理,负责管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。负责地方粮食等物资储备基础设施和管理,负责粮食流通、加工行业发展的指导和管理。研究拟订全县粮食、重要消费品、救灾物资储备管理的有关规章制度,协调解决有关重大问题。
(18)负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
(19)完成县委、县政府交办的其他工作。
(20)职能转变
1. 强化拟订全县重大发展战略、统一规划体系的职能,完善相关规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥重大发展战略、规划导向作用。
2. 完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时提出修订调减政府定价目录的建议,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
(21)关于职责调整
1. 划出的职能
①将县发改局重大项目稽查职责划入县审计局。
②将县发改局价格监督检查与反垄断执法职责划入县市场监督管理局。
③将县发改局农业投资项目管理职责划入县农业农村局。
④将县发改局应对气候变化和减排职责划入郴州市生态环境局临武分局。
⑤将县发改局药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局。
⑥将县发改局组织编制并实施主体功能区规划职责划入县自然资源局。
2. 划入的职能
①将原县农业农村局(县委农村工作办公室、县粮食局)的粮食管理职责划入县发改局。
②将原县经济和科技商务局重要消费品储备、开发区相关管理和电力行政执法工作职责划入县发改局。
③将县民政局救灾物资储备职责划入县发改局。
④将原县直其他部门负责的物资储备相关管理职责划入县发改局。
(22)有关职责分工
①. 与县科技和工业信息化局(县商务局)有关职责分工。县发改局会同县科技和工业信息化局(县商务局)配合省市发改委、省市商务局协助国家有关部委承担外商投资安全审查相关工作。县发改局负责提出外商投资产业指导目录,并与县科技和工业信息化局(县商务局)联合发布。县发改局负责组织制订并实施开发区发展规划和政策措施;负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作,协调开发区发展有关矛盾和问题。县科技和工业信息化局负责参与制订并实施开发区发展规划和政策措施,指导和推进开发区相关产业合理布局、项目进园和集群发展。
②. 与县卫生健康局有关职责分工。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制订人口发展规划和政策,落实县人口发展规划中的有关任务。
③. 与县应急管理局有关职责分工。县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责中央、省市级下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求,负责按权限提出中央、省市级下达和县级救灾物资的动用决策,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准,确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。临武县发展和改革局设有11个内设机构,包括办公室、综合股(县国民经济动员办公室)、优化经济发展环境股(法规股、招投标办)、投资管理和评估督导股、行政审批股(互联网+监督)、农村经济股(易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股)、服务业和基础产业股(工业和高技术产业股)、社会发展和地区经济股、资源环境股(能源股)、物价和行政事业收费管理股、粮食和物资储备管理股。
(二)决算单位构成。临武县发展和改革局2022年部门决算汇总单位构成包括:
1、临武县发展和改革局本级
2、临武县重点项目建设事务中心
3、临武县节能监察中心
4、临武县价格认证中心
5、临武县价格成本调查队
6、临武县粮食和物资储备局
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1260.13万元,支出1260.13万元。收入与上年相比,增加396.28万元,增加45.87%,主要是因为粮油购销公司的县级储备粮费用和利息预算入发改局;2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年预算。支出与上年相比,增加396.28万元,增加45.87%,主要是粮油购销公司的县级储备粮费用和利息支出入发改局;2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1260.13万元,其中:财政拨款收入1260.13万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1260.13万元,其中:基本支出802.16万元,占63.66%;项目支出457.97万元,占36.34%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1260.13万元,支出1260.13万元。收入与上年相比,增加396.28万元,增加45.87%,主要是因为粮油购销公司的县级储备粮费用和利息预算入发改局;2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年预算。支出与上年相比,增加396.28万元,增加45.87%,主要是因为粮油购销公司的县级储备粮费用和利息支出入发改局;2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1260.13万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加396.28万元,增加45.87%,主要是因为粮油购销公司的县级储备粮费用和利息支出入发改局;2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1260.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出984.72万元,占78.14%;社会保障和就业支出71.97万元,占5.71%;卫生健康支出31.60万元,占2.51%;住房保障支出45.97万元,占3.65%;粮油物资储备支出125.89万元,占9.99%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为936.30万元,支出决算数为1260.00万元,完成年初预算的134.57%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为33.10万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:做账时将此科目的数据放在了发展与改革事务的行政运行。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为459.40万元,支出决算为652.63万元,完成年初预算的142.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本支出的工资福利支出和商品和服务支出在决算时均放在此项。
3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为166.30万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:粮油购销公司的改制人员补贴资金放在了此科目,其他的在账务上放到了日常经济运行调节科目。
4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。
年初预算为10.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:账务上将此预算支出放到了日常经济运行调节科目。
5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为327.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务上将项目支出大部分放到了日常经济运行调节科目。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为56.00万元,支出决算为58.13万元,完成年初预算的103.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中缴费基数调整。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为28.00万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的22.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政全拨统发人员的职业年金统一未缴纳,现在缴纳的未统发人员的职业年金。
8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为4.40万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位安排有残疾人就业,不需要缴纳残保金。
9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为3.20万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的236.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:失业保险的款项没地方放,也是放此次,决算的此数据由工伤保险和失业保险共同构成。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为29.70万元,支出决算为31.60万元,完成年初预算的106.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中缴费基数调整。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为46.20万元,支出决算为45.97万元,完成年初预算的99.50%,决算数与年初预算数基本持平。
12、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮油财务挂账利息补贴(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为125.89万元,完成年初预算的0,决算数大与年初预算数的主要原因是:粮食挂账贷款利息费用在预算时放到了其他发展与改革事务支出,为便于区分购销公司的支出与局机关的支出,我们将此类支出放在了粮油财务挂账利息补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出802.16万元,其中:人员经费733.79万元,占基本支出的91.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助;公用经费68.38万元,占基本支出的8.53%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.50万元,支出决算为6.07万元,完成预算的98.9%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。
公务接待费支出年初预算为9.50万元,支出决算为2.33万元,完成预算的24.53%,决算数小于年初预算数的主要原因局机关经费紧张,相当大部分的账务到2023年度才结。与上年4.77相比减少2.44万元,减少51.15%,减少的主要原因是2022年度局机关经费紧张,相当大部分的账务到2023年度才结。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元,支出决算为1.04万元,完成预算的52.00%,与上年相比减少0.26万元,减少20.00%,减少的主要原因是厉行节俭。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.33万元,占69.14%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.03万元,占30.56%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.33万元,全年共接待来访团组35个、来宾278人次,主要是上级来临调研、项目检查以及其他县市区来临对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.03万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.03万元,主要是公务用车维护和购买燃油支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出68.38万元,比年初预算数增加2.92 万元,增长4.10%。主要原因是:办公费、印刷费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年度本部门一般性支出情况为:办公费9.60万元、邮电费5.54万元、差旅费25.72万元、劳务费3.14万元、会议费8.87万元,用于召开开竣工仪式会议,每季度一次,共召开4次。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,临武县发展和改革局资产总额935.44万元,其中流动资产538.68万元,固定资产396.76万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,固定资产当中,房屋构筑物389.98万元,单价200万元以上大型设备价值0.00万元,其他固定资产6.78万元。
本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2022年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,发改局专项业务经费是保障发改局正常运转的工作经费,因此不做专门的绩效自评,发改局产业活动专项经费是用于完成重大重点项目建设及保障产业项目推进的经费,该项目共1个,涉及资金10.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的2.51%。
组织对临武县发展和改革局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1260.13万元。该经费的战绩是2022年主要经济指标固定资产投资完成194.6亿元,增幅13.5%,全市排名第三;十大重点工作中的项目大会战跻身全市前三,拟获二等奖;优化营商环境工作综合考评全市第三,发改综合工作拟获全市先进集体。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
发改局产业活动专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是省市同步举行重大项目集中开(竣)工活动4次;二是开展全县性重点项目集中观摩活动和推进大会各1次。
发改局产业活动专项经费项目绩效自评综述:该经费用于全力开展项目大会战,全面落实项目服务专员制度,率先在全市提出“蜗牛”项目管理理念,与省市同步举行重大项目集中开(竣)工活动3次,开展全县性重点项目集中观摩活动和推进大会各1次。我县重点项目建设继续保持了良好的发展态势,73个已开工(含续建)县本级重点项目完成投资113.84亿元,占年计划投资102.18亿元的111.41%,超时序进度11.41个百分点;11个市级重点建设项目累计完成投资73.13亿元,占调整后年计划投资52.47亿元的139.38%,累计投资在全市排名前5位,投资进度排名前5位。项目建设拉动投资增长,全县固定资产投资完成平台联网报数181.07亿元,增幅12.2%,预计全年排名前3位。
(3)部门评价项目绩效评价结果
临武县发展和改革局在经费投入运转后,一是抓大势,政策研判有质量。强化经济运行监测分析,密切关注宏观政策动态,科学研判经济形势,统筹疫情防控和经济社会发展,针对滞后指标及时采取应对措施,努力确保主要经济指标完成全年目标。深入贯彻落实国省市稳经济一揽子政策,精准对接相关政策,研究出台《临武县稳定经济一揽子措施实施方案》,启动了《临武县“一县一策”加快推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》和《临武县碳达峰碳中和方案》编制工作。二是抓争资,联合作战有成效。全县上下围绕争资金、争政策、争项目开展超强度超节点联合作战,截至12月30日,全县共争取到位各类上级补助收入260807万元(含债券资金5.13亿元),同比去年同期累计到位增加31296万元,同比增幅13.6%,占全年计划任务数251799万元的103.57%。全县共储备2023年中央预算内项目43个,占计划148.3%;储备2023年专项债券19个,占计划105%。其中湖南西瑶绿谷国家森林公园创4A级景区基础设施提质项目等5个项目被纳入2022—2023年旅发大会项目库。其中莽山水库城乡供水一体化工程(临武)建设项目、临武工业园城乡综合物流集散中心建设项目、临武承接产业转移示范园标准厂房及配套基础设施建设项目(一期)等一批县领导关注的项目纳入了中省预算内或地方专项债省级库储备。三是抓投资,项目推进有力度。全力开展项目大会战,全面落实项目服务专员制度,率先在全市提出“蜗牛”项目管理理念,与省市同步举行重大项目集中开(竣)工活动3次,开展全县性重点项目集中观摩活动和推进大会各1次。1—11月,我县重点项目建设继续保持了良好的发展态势,73个已开工(含续建)县本级重点项目完成投资113.84亿元,占年计划投资102.18亿元的111.41%,超时序进度11.41个百分点;11个市级重点建设项目累计完成投资73.13亿元,占调整后年计划投资52.47亿元的139.38%,累计投资在全市排名前5位,投资进度排名前5位。项目建设拉动投资增长,1-11月份,全县固定资产投资完成平台联网报数181.07亿元,增幅12.2%,预计全年排名前3位。四是抓软环境,营商环境有提升。着力破解营商环境痛点、难点、堵点问题,全力打造“办事不求人、高效便捷、暖心顺心”的一流营商环境。全面推进“放管服”和“一件事一次办”改革工作,高效推进政务管理服务体系建设,新建和改扩建212个政务服务平台,统一制作办事指南,动态管理权力清单和责任清单,实现行政审批“只进一个门、只找一个人、只盖一个章”的全程优质“亲妈式”服务。“双随机、一公开”监管工作,工程建设项目招投标突出问题专项整治,“国家社会信用体系建设示范城市” 创建,“信易贷”等工作顺利推进。五是抓民生,保障工作有进步。保障粮食安全方面。全面落实粮食安全党政同责,完成了地方储备粮5000吨原粮和500吨成品粮储备任务。扎实推进应急大米加工厂建设,现已完成了初步设计和旧库拆除的报备工作,并与湖南中福农业科技有限公司签订了大米加工合作意向协议。保障能源安全方面。与三一重能股份有限公司签订了临武县月牙湾风电场项目(方元二期)投资开发协议,现正在办理土地预审手续;与湖南龙源风力发电有限公司签订光伏项目合作开发协议;新增户用光伏61个,装机容量合计为2671.96KW;“桂阳—临武”输气管道工程全面进入扫尾阶段,预计11月底达到通气条件。保障物价水平稳定方面。强化价格监测预警、市场商品监测和价格巡查等措施,积极做好重要民生商品保供稳价工作,及时落实价格补贴联动机制要求,确保价格临时补贴顺利发放到位。保障搬迁家庭稳定增收方面。落实易地扶贫搬迁群众教育、医疗、就业、住房安全、饮水安全、兜底保障等方面政策,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化后续产业帮扶,一次性安排185万元易地扶贫搬迁群众后续产业帮扶资金强化安置点后续管理,加强基层组织建设,全面完成安置住房不动产登记工作,落实“三个三”管理服务机制,深入推进自治、法治、德治“三治融合”,搬迁群众幸福指数不断提升。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附件